淮南日報社2018年部門預算
2018年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2018年度主要工作任務
第二部分 2018年部門預算表
1. 2018年部門收支預算總表
2. 2018年部門收入預算總表
3. 2018年部門支出預算總表
4. 2018年部門財政撥款收支預算總表
5. 2018年部門一般公共預算支出預算表
6. 2018年部門一般公共預算基本支出預算表
7. 2018年部門政府性基金預算收支預算表
8. 2018年部門國有資本經(jīng)營收支預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
1.關于2018年部門收支預算安排情況
2.關于2018年預算收支增減變化及其原因
3.關于2018年項目及績效目標情況
4.關于2018年機關運行經(jīng)費
5.關于2018年政府采購情況
6.關于2018年國有資產(chǎn)占有情況
7.關于2018年績效目標設置情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
淮南日報社是中共淮南市委直屬事業(yè)單位,承擔《淮南日報》、《淮河早報》、《淮南報業(yè)新聞網(wǎng)》新聞宣傳、出版、發(fā)行、廣告等業(yè)務。
《淮南日報》創(chuàng)刊于1950年,是中共淮南市委機關報,是黨的路線方針政策的重要輿論宣傳陣地,是市委、市政府和市民信服的權威媒體,擔負著“忠誠當喉舌,真情傳民聲”的重要使命。近年來,報社緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,精心組織重大主題、重大活動報道,為實現(xiàn)我市經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展提供了強大的輿論支持。
二、部門預算單位構成
日報社承擔宣傳黨的政策,傳播新聞和其他信息,促進地方社會經(jīng)濟文化發(fā)展。報社目前設置有日報總編辦、早報采訪中心、黨辦、監(jiān)察室等26個內(nèi)設機構。從預算單位構成看,日報社2018年度部門預算只有日報社本級預算,無所屬單位。
納入日報社2018年度部門預算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
三、2018年度主要工作任務
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,也是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。報社會圓滿完成黨交給我們新聞媒體的各項工作任務,充分發(fā)揮黨媒輿論引導作用,牢牢把握意識形態(tài)領域主導權,為淮南“追趕超越,綠色崛起”和加快建設生態(tài)經(jīng)濟強市營造良好的輿論氛圍。
第二部分 2018年部門預算表
公開1表
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2018年部門收支預算總表
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部門:淮南日報社
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單位:萬元
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收入
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支出
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項目
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預算數(shù)
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項目
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預算數(shù)
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一、一般公共預算撥款收入
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124.00
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一、本年支出
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二、政府性基金預算撥款收入
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(一)一般公共服?支出
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三、納入轉戶管理非稅收入
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(二)外交支出
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四、其他收入
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(三)國防支出
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事業(yè)收入
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(四)公共安全支出
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經(jīng)營收入
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(五)教育支出
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上級補助收入
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(六)科學技?支出
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附屬單位上繳收入
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(七)文化體育與?媒支出
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104.00
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其他
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(八)社會保障和就?支出
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(九)社會保?基金支出
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(十)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
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(十一)節(jié)能環(huán)保支出
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(十二)城?社區(qū)支出
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(十三)?林水支出
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(十四)交通運輸支出
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(十五)資源勘探電力信息等支出
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(十六)商業(yè)服務業(yè)等支出
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(十七)金融支出
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(十八)援助其他地區(qū)支出
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(十九)國土海洋氣象等支出
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(二十)住房保障支出
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20.00
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(二十一)糧油物資儲備支出
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(二十二)國有資本經(jīng)營預算支出
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(二十三)預備費
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(二十四)其他支出
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(二十五)?移性支出
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(二十六)債務還本支出
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(二十七)債務付息支出
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(二十八)債務發(fā)行費用支出
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本年收入合計
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124.00
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本年支出合計
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124.00
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上年結余
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結轉下年
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收入總計
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124.00
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支出總計
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124.00
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公開2表
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2018年部門收入預算總表
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部門:淮南日報社
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單位:萬元
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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上年結余
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一般公共預算撥款收入
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政府性基金預算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
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其他收入
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小計
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事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
上級補助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
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合計
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124.00
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124.00
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207
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文化體育與傳媒支出
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104.00
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104.00
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20704
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新聞出版廣播影視
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104.00
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104.00
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2070499
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其他新聞出版廣播影視支出
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40.00
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40.00
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2070499
|
其他新聞出版廣播影視支出
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64.00
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64.00
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221
|
住房保障支出
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20.00
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20.00
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22102
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住房改革支出
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20.00
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20.00
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2210201
|
住房公積金
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20.00
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20.00
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公開3表
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2018年部門支出預算總表
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部門:淮南日報社
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單位:萬元
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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基本支出
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項目支出
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合計
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124.00
|
84.00
|
40.00
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
104.00
|
64.00
|
40.00
|
20704
|
新聞出版廣播影視
|
104.00
|
64.00
|
40.00
|
2070499
|
其他新聞出版廣播影視支出
|
104.00
|
64.00
|
40.00
|
221
|
住房保障支出
|
20.00
|
20.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20.00
|
20.00
|
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2210201
|
住房公積金
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20.00
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20.00
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公開4表
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2018年部門財政撥款收支預算總表
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部門:淮南日報社
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單位:萬元
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收入
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支出
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項目
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預算數(shù)
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項目
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合計
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一般公共預算財政撥款
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政府性基金預算財政撥款
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一、上年結轉
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一、本年支出
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124.00
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124.00
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政府性基金預算撥款
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(一)一般公共服?支出
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(二)外交支出
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二、本年收入
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(三)國防支出
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(一)一般公共預算撥款
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124.00
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(四)公共安全支出
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經(jīng)常收入預算撥款
|
124.00
|
(五)教育支出
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國庫管理非稅收入
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(六)科學技?支出
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(二)政府性基金預算撥款
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(七)文化體育與?媒支出
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104.00
|
104.00
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(八)社會保障和就?支出
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(九)社會保?基金支出
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(十)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
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(十一)節(jié)能環(huán)保支出
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(十二)城?社區(qū)支出
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(十三)?林水支出
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(十四)交通運輸支出
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(十五)資源勘探電力信息等支出
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(十六)商業(yè)服務業(yè)等支出
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(十七)金融支出
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(十八)援助其他地區(qū)支出
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(十九)國土海洋氣象等支出
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(二十)住房保障支出
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20.00
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20.00
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(二十一)糧油物資儲備支出
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(二十二)國有資本經(jīng)營預算支出
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(二十三)預備費
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(二十四)其他支出
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(二十五)?移性支出
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(二十六)債務還本支出
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(二十七)債務付息支出
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(二十八)債務發(fā)行費用支出
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二、結轉下年
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收入總計
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124.00
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支出總計
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124.00
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124.00
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公開5表
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2018年部門一般公共預算支出預算表
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部門:淮南日報社
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單位:萬元
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科目編碼
|
科目名稱
|
合計
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基本支出
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項目支出
|
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合計
|
124.00
|
84.00
|
40.00
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
104.00
|
64.00
|
40.00
|
20704
|
新聞出版廣播影視
|
104.00
|
64.00
|
40.00
|
2070499
|
其他新聞出版廣播影視支出
|
104.00
|
64.00
|
40.00
|
221
|
住房保障支出
|
20.00
|
20.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20.00
|
20.00
|
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2210201
|
住房公積金
|
20.00
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20.00
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公開6表
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2018年部門一般公共預算基本支出預算表
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部門:淮南日報社
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單位:萬元
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科目編碼
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科目名稱
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預算數(shù)
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合計
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84.00
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301
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工資福利支出
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20.00
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30113
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住房公積金
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20.00
|
302
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商品和服務支出
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64.00
|
30299
|
其他商品和服務支出
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64.00
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399
|
其他支出
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39999
|
其他支出
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公開7表
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2018年部門政府性基金預算收支預算表
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部門:淮南日報社
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單位:萬元
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科目編碼
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科目名稱
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本年政府性基金財政撥款收入
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本年政府性基金財政撥款支出
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合計
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基本支出
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項目支出
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說明:我單位2018年沒有安排政府性基金預算
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公開8表
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2018年部門國有資本經(jīng)營收支預算表
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部門:淮南日報社
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單位:萬元
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科目編碼
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科目名稱
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國有資本經(jīng)營收入預算
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國有資本經(jīng)營支出預算
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合計
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基本支出
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項目支出
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說明:我單位2018年沒有國有資本經(jīng)營收支預算
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第三部分 部門預算情況說明
一、部門收支預算安排情況
2018年度安排部門預算124萬,其中用于出版發(fā)行安排預算104萬,用于住房公積金補助安排預算20萬。
二、預算收支增減變化及其原因
與2017年度部門預算相比,今年同去年一樣,無增減變化。
三、項目及績效目標情況
2018年度安排項目資金40萬元,專項用于出版經(jīng)費使用,項目設立的依據(jù)是根據(jù)市委要求擴大、提升《淮南日報》《淮河早報》出版發(fā)行,宣傳黨的政策,傳播新聞和其他信息。
四、機關運行經(jīng)費
2018年度淮南日報社機關運行經(jīng)費未安排預算。
五、政府采購情況
2018年度淮南日報社未安排政府采購預算。
六、國有資產(chǎn)占有情況
本單位國有資產(chǎn)的主要是辦公設備,保證工作正常的運轉。
七、績效目標設置情況
淮南市財政局2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,其中,部門預算批復了1個項目支出績效目標,涉及一般公共預算財政撥款40萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。
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