內(nèi)部審計是審計監(jiān)督體系的重要組成部分,與國家審計共同肩負著國家財產(chǎn)“看門人”和經(jīng)濟安全“守護者”職責。近年來,市審計局充分發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用,不斷提高內(nèi)審工作質(zhì)量,推動內(nèi)部審計工作實現(xiàn)新發(fā)展。
聚焦新時代,牢牢把握內(nèi)部審計新定位新要求
市審計局準確把握新時代內(nèi)審工作面臨的新形勢新要求,堅持鞏固提高與研究探索有機結(jié)合,守正創(chuàng)新,為內(nèi)部審計進一步發(fā)展創(chuàng)造了更好的環(huán)境和更大的空間。
市委審計辦、市審計局制定出臺《關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計工作的實施意見》,市審計局專門成立內(nèi)部審計指導監(jiān)督科,具體負責全市內(nèi)部審計指導監(jiān)督工作。各縣區(qū)黨委、政府把內(nèi)審工作納入年度目標考核,進一步加強了對內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導、指導監(jiān)督。各市直單位、企事業(yè)單位根據(jù)實際情況設置了內(nèi)審機構(gòu)或明確了履行內(nèi)審職責的部門和人員,內(nèi)部審計機構(gòu)的獨立性和組織力大大增強。截至目前,全市共有30家內(nèi)審機構(gòu),其中,獨立設置內(nèi)審機構(gòu)的9家,黨委(黨組)主要負責同志均直接分管內(nèi)審工作;配備78名同志從事內(nèi)部審計工作。
市審計局緊密結(jié)合單位實際,指導被審計單位科學安排內(nèi)部審計計劃,切實體現(xiàn)政治導向和政治要求。各部門單位內(nèi)部審計機構(gòu)堅持監(jiān)督與服務并重、依法審計與實事求是并重、揭露問題與促進完善內(nèi)控制度并重,逐步從財務審計、合規(guī)合法審計擴展到了重大政策措施跟蹤落實、內(nèi)管干部經(jīng)濟責任履行、固定資產(chǎn)投資、重大風險防控、違紀違法問題揭露等方面,審計監(jiān)督質(zhì)效得到有力提升。2022年以來,全市內(nèi)部審計機構(gòu)共完成審計項目704個,發(fā)現(xiàn)問題1755個,發(fā)現(xiàn)問題金額8.78億元;2人受到紀律處分;推動建立制度3項,修訂完善制度62項,優(yōu)化業(yè)務流程155項,內(nèi)部審計的建設性作用進一步發(fā)揮。
為落實落細中央及省市黨委政府對內(nèi)審工作的新要求,今年,市委審計辦、市審計局與市紀委監(jiān)委聯(lián)合制定了加強紀檢監(jiān)察機關(guān)派駐機構(gòu)與單位內(nèi)部審計部門工作聯(lián)動的意見,出臺了《關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計工作的實施意見》,填補了淮南內(nèi)部審計在行業(yè)規(guī)范、制度建設等方面的短板、弱項,為新時代淮南內(nèi)部審計工作高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的制度支撐。 同時,積極指導各部門單位結(jié)合實際需要,制定或修訂相關(guān)制度措施,建立各自的內(nèi)審制度體系。今年以來,我市還印發(fā)了《黨政主要領(lǐng)導干部風險防控清單》、《關(guān)于建立審計監(jiān)督與統(tǒng)計監(jiān)督協(xié)作機制的實施辦法》,制定了加強紀檢監(jiān)察機關(guān)派駐機構(gòu)與單位內(nèi)部審計部門工作聯(lián)動的意見,構(gòu)建各類監(jiān)督力量的互動互融工作對接機制和便捷通暢信息溝通渠道,實現(xiàn)內(nèi)部審計監(jiān)督和其他監(jiān)督力量信息共享、工作互進、成果共用、同向發(fā)力。
對標新使命,全面開創(chuàng)內(nèi)部審計新業(yè)績新局面
我市內(nèi)部審計工作積極順應經(jīng)濟社會發(fā)展需要,聚焦市委、市政府中心工作,立足指導監(jiān)督,著眼“固本強基”、“以查幫促”,“治已病、防未病”,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量和能力水平。今年以來,我市內(nèi)部審計工作3次被審計署官方媒體和《中國審計》報道。
——強化內(nèi)審監(jiān)督檢查,發(fā)揮把脈問診“診療效應”。堅持調(diào)查研究,不斷夯實內(nèi)部審計指導監(jiān)督工作基礎。從2022年起,以摸清底數(shù)、梳理思路、規(guī)范管理、提質(zhì)增效為目標,每年深入開展一次實地調(diào)研或調(diào)查問卷,廣泛了解全市內(nèi)部審計工作情況,助力推進構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系。開展專項審計,2022年在全省率先組織實施了市本級內(nèi)部審計工作專項審計調(diào)查。督促8家單位成立內(nèi)部審計工作領(lǐng)導小組,推動7家單位按照有關(guān)法律法規(guī)建立健全內(nèi)部審計制度,幫助8家單位制定了年度審計項目計劃,有力推動被審計單位重視加強內(nèi)部審計工作、規(guī)范內(nèi)部審計行為、提高內(nèi)部審計質(zhì)量,持續(xù)提升內(nèi)部審計工作效能。
——做好內(nèi)審服務指導,提高審計監(jiān)督“乘數(shù)效應”。加強業(yè)務指導,市審計局結(jié)合行業(yè)系統(tǒng)特點,根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題,分行業(yè)、分領(lǐng)域編制行政事業(yè)單位、企業(yè)、公檢法系統(tǒng)審計發(fā)現(xiàn)問題共性清單,編發(fā)《常見審計查出問題整改指南》“口袋書”,向全市各單位發(fā)放400余冊,詳細告知被審計單位如何整改、整改標準,指導內(nèi)審單位排查落實整改、自查自糾、加強防范、落實整改,受到了各內(nèi)審單位一致好評和歡迎。加強備案管理。要求各內(nèi)審單位加強重大工作事項的備案工作,及時將內(nèi)部審計工作總結(jié)、計劃,出具的審計報告及整改情況及審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索報送同級審計機關(guān)備案,加強對內(nèi)部審計統(tǒng)計數(shù)據(jù)和備案資料的分析和應用,突出對內(nèi)部審計項目計劃安排和審計重點的指導,引導內(nèi)部審計機構(gòu)瞪大眼睛、明察秋毫,緊盯權(quán)力集中、資金密集、資源富集、資產(chǎn)聚集的部門和崗位開展審計監(jiān)督。
——鼓勵內(nèi)審參與融入,釋放審計力量“疊加效應”。2022年,市審計局創(chuàng)新工作思路,制定出臺《健全協(xié)審人員參加審計項目工作機制》《關(guān)于規(guī)范聘請社會中介機構(gòu)或其他專業(yè)機構(gòu)人員參與審計工作的實施意見》,建立內(nèi)審人員參與國家審計人才庫。去年以來,市審計局共安排市財政局、交通運輸局、自然資源和規(guī)劃局等20家單位30多名內(nèi)審人員參與了審計局組織實施的經(jīng)濟責任審計、自然資源資產(chǎn)責任審計、專項審計調(diào)查等多個國家審計項目。
——激發(fā)內(nèi)審隊伍活力,釋放內(nèi)審干部“倍增效應”。堅持以提高內(nèi)部審計隊伍素質(zhì)能力為核心,把內(nèi)部審計人員培訓納入市審計局審計教育培訓體系,每年定期組織內(nèi)部審計人員進行業(yè)務知識培訓。同時,充分發(fā)揮以賽代訓、以賽促學、以賽強技的作用。
站在新起點,展望新征程。市審計局將堅持改革創(chuàng)新,主動識變、應變、求變,提升適應新形勢、承擔新使命的能力和水平,主動分析新形勢對內(nèi)審工作的新需求,加強國家審計與內(nèi)部審計協(xié)同,推進內(nèi)審工作向高質(zhì)量發(fā)展,為建設現(xiàn)代化美好淮南貢獻好審計力量。(記者 賈 靜)